Cuando se contabiliza (vía asiento) una factura y no queremos crear el cliente/proveedor, para lo cual usamos la cuenta 43000000 / 40000000, en el apartado datos factura, podemos indicar el NIF y nombre del cliente/proveedor. En Estimación al introducir una factura vía entrada de factura, en casos similares, al indicar el NIF, si el cliente/proveedor existe en la base de datos del programa, sale automáticamente su nombre. Sería deseable que en contabilidad (vía asientos) también funcionase del mismo modo, evitando tener que introducir el nombre